Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4818 |
Číslo faktúry: | FD /0028/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
Dodávateľ: | Dušan Pacura BOZP |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP a OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2018 |
Dátum úhrady: | 20.03.2018 |
Súbor: | FD_0028_18 |
Zverejnené: | 07.05.2018 |